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INTRODUCCI

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INTRODUCCI N A LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2000 SISTEMAS DE GESTI N DE LA CALIDAD-REQUISITOS INTRODUCCI N Antecedentes de la calidad Antecedentes de ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: INTRODUCCI


1
INTRODUCCIÓN A LA NORMA INTERNACIONAL ISO
90012000 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD-REQUISITOS
2
INTRODUCCIÓN
3
Antecedentes de la calidad
CALIDAD
CONTROL ESTADISTICO
INSPECCION
SUPERVISION
ARTESANIA
4
Antecedentes de la calidad
  • CONTROL DE CALIDAD
  • Crea poca o nula responsabilidad gerencial
  • Es de carácter correctivo
  • Aplica principalmente en el área de producción
  • Se basa en una supervisión estricta y causa
    división entre los empleados
  • Sistema de trabajo aislado con baja integración
    entre las áreas
  • ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
  • Crea una alta responsabilidad de la dirección,
    por la administración de la calidad
  • Es de carácter preventivo
  • Aplica en todas las áreas de la administración
  • Crea una nueva cultura de calidad
  • Tiende a sustituir la inspección, y la calidad
    del producto está en función de cada empleado
  • Fortalece la relación interna cliente-proveedor
  • Se crean sistemas estandarizados, por medio de
    criterios generales y se crea una alta
    integración en todas las áreas de la organización.
  • CALIDAD TOTAL
  • Existe una alta responsabilidad de la Dirección
    General
  • Es de carácter preventivo y el trabajo se
    desarrolla para exceder las expectativas del
    cliente
  • Aplica a todas las áreas de la organización
  • Se controla todos los procesos y las actividades
    a través de técnicas estadísticas
  • Crea una cultura de calidad en el servicio e
    incorpora en la filosofía de la organización el
    concepto de Mejora Continua

5
ISO y las normas ISO 9000
  • Qué significa ISO?
  • La International Organization for Standarization
    (ISO) es la organización internacional de
    normalización con sede en Ginebra Suiza, fundada
    en 1946 e integrada actualmente por más de 150
    países.
  • La misión de ISO es el desarrollo y promoción de
    estándares comunes a nivel mundial esta misión
    se lleva a cabo mediante la labor de Comités
    Técnicos y Sub Comités y grupos de trabajo.

6
ISO y las normas ISO 9000
  • Los principios de gestión de la calidad
  • Enfoque al cliente
  • Liderazgo
  • Participación del personal
  • Enfoque basado en procesos
  • Enfoque de sistema para la gestión
  • Mejora continua
  • Enfoque basado en hechos para la toma de
    decisiones
  • Relaciones mutuamente beneficiosas con el
    proveedor

7
FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE
CALIDAD
8
Enfoque de SGC
  1. Determinar necesidades y expectativas del cliente
  2. Establecer política y objetivos de calidad
  3. Determinar procesos y responsabilidades
  4. Proporcionar recursos necesarios
  5. Establecer métodos de medición de eficacia y
    eficiencia
  6. Aplicar estas medidas
  7. Determinar medios para prevenir no conformidades
  8. Establecer y aplicar proceso de mejora continua

9
Qué es el enfoque basado en procesos?
  • Es la identificación y gestión sistemática de los
    procesos empleados en la organización y en
    particular las interacciones entre tales
    procesos.

ENTRADAS
SALIDAS
PROCESO
10
Mejora continua del sistema de gestión de la
calidad
Partes interesadas Requisitos
Clientes Satisfacción
Responsabilidad de la dirección
Gestión de los recursos
Medición análisis y mejora
Realización del producto
entradas
Producto
salidas
Leyenda Actividades que aportan valor Flujo de
información
Fig. 1-Modelo de un sistema de gestión de la
calidad basado en procesos
11
La metodología PHVA (PDCA)
  • Planificar establecer los objetivos y procesos
    necesarios para conseguir resultados de acuerdo a
    requisitos y políticas
  • Hacer implementar los procesos
  • Verificar realizar el seguimiento y la medición
    de los procesos y productos e informar resultados
  • Actuar tomar acciones para mejorar continuamente
    el desempeño

P H V A
M E J O R A
12
DEFINICIONES
13
Definición de calidad...
  • Grado en el que un conjunto de características
    inherentes cumple con los requisitos
  • Nota 1. El término calidad puede utilizarse
    acompañado de adejetivos tales como pobre, buena
    o excelente.
  • Nota 2. Inherente, en contraposición a
    asignado, significa que existe en algo,
    especialmente como una característica permanente.

14
Términos relativos a la calidad
  • Requisito necesidad o expectativa generalmente
    implícita u obligatoria
  • Satisfacción del cliente percepción del cliente
    sobre el grado en que se han cumplido sus
    requisitos
  • Capacidad aptitud de una organización, sistema o
    proceso para realizar un producto que cumple los
    requisitos para ese producto

15
Términos relativos a la gestión
  • Gestión conjunto de actividades coordinadas para
    dirigir y controlar una empresa
  • Sistema conjunto de elementos mutuamente
    relacionados o que interactúan
  • Sistema de gestión sistema para establecer la
    política y los objetivos y para lograr dichos
    objetivos
  • Sistema de gestión de la calidad sistema de
    gestión para dirigir y controlar una organización
    con respecto a la calidad
  • Política de la calidad intenciones globales y
    orientación de una organización con respecto a la
    calidad

16
Términos relativos a la gestión
  • Objetivo de la calidad algo ambicionado o
    pretendido, relacionado con la calidad
  • Planificación de la calidad parte de la gestión
    de la calidad enfocada al establecimiento de los
    objetivos de la calidad y a la especificación de
    los procesos necesarios y de los recursos
    relacionados para cumplir los objetivos de la
    calidad
  • Aseguramiento de la calidad parte de la gestión
    de la calidad orientada a proporcionar confianza
    en que se cumplirán los requisitos de la calidad
  • Mejora de la calidad parte de la gestión de la
    calidad orientada a aumentar la capacidad de
    cumplir con los requisitos de la calidad

17
Términos relativos a la gestión
  • Mejora continua actividad recurrente para
    aumentar la capacidad para cumplir los requisitos
  • Eficacia extensión en la que se realizan las
    actividades planificadas y se alcanzan los
    resultados
  • Eficiencia relación entre el resultado alcanzado
    y los recursos utilizados.

18
Términos relativos a la organización
  • Organización Conjunto de personas e
    instalaciones con una disposición de
    responsabilidades, autoridades y relaciones
  • Cliente Organización o persona que recibe un
    producto
  • Proveedor organización o persona que proporciona
    un producto
  • Parte interesada persona o grupo que tenga
    interés en el desempeño o éxito de la
    organización

19
Términos relativos al proceso y al producto
  • Proceso conjunto de actividades mutuamente
    relacionadas o que interactuan entre si
  • Producto resultado de un proceso
  • Procedimiento forma especificada para llevar a
    cabo una actividad o un proceso

20
Términos relativos a las características
  • Característica Rasgo diferenciador
  • Característica de la calidad característica
    inherente de un producto, proceso o sistema
    relacionada con un requisito
  • Trazabilidad capacidad para seguir la historia,
    la aplicación o la localización de todo aquello
    que está bajo consideración

21
Términos relativos a la conformidad
  • Conformidad cumplimiento de un requisito
  • Acción preventiva acción tomada para eliminar la
    causa de una no confomidad potencial u otra
    situación indeseable
  • Acción correctiva acción tomada para eliminar la
    causa de una no conformidad detectada u otra
    situación potencialmente indeseable
  • Concesión autorización para utilizar o liberar
    un producto que no es conforme con los requisitos
  • Permiso de desviación autorización para
    apartarse de los requisitos originalmente
    especificados de un producto, antes de su
    realización
  • Liberación autorización para proseguir con la
    siguiente etapa de un proceso

22
Términos relativos a la documentación
  • Documento información y su medio de soporte
  • Manual de la calidad documento que especifica el
    sistema de gestión de la calidad de una
    organización
  • Plan de la calidad documento que especifica qué
    procedimientos y recursos asociados deben
    aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben
    aplicarse a un proyecto, proceso, producto o
    contrato específico
  • Registro documento que presenta resultados
    obtenidos o proporciona evidencia de actividades
    desempeñadas

23
Términos relativos al examen
  • Evidencia objetiva datos que respaldan la
    existencia o veracidad de algo
  • Verificación confirmación mediante la aportación
    de evidencia objetiva de que se han cumplido los
    requisitos especificados
  • Validación confirmación mediante el suministro
    de evidencia objetiva de que se han cumplido los
    requisitos para una utilización o aplicación
    específica prevista.
  • Revisión actividad emprendida para asegurar la
    conveniencia, adecuación y eficacia del tema
    objeto de la revisión, para alcanzar unos
    objetivos establecidos

24
Términos relativos a la auditoría
  • Auditoría proceso sistemático, independiente y
    documentado para obtener evidencias de la
    auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el
    fin de determinar la extensión en que se cumplen
    los criterios de auditoría
  • Programa de la auditoría conjunto de una o más
    auditorías planificadas para un periodo de tiempo
    determinado y dirigidas hacia un propósito
    específico
  • Conclusiones de la auditoría resultado de una
    auditoría que proporciona el equipo auditor tras
    considerar los objetivos de la auditoría y todos
    los hallazgos de la auditoría
  • Auditor persona con la competencia para llevar a
    cabo la auditoria

25
4. Sistema de gestión de calidad
5. Responsabilidad de la dirección
6. Gestión de los recursos
7. Realización del producto
8. Medición, análisis y mejora
26
4.1 REQUISITOS GENERALES
  • La organización debe establecer, documentar,
    implementar y mantener un SGC y mejorar
    continuamente
  • identificar los procesos
  • determinar su secuencia e interacción
  • asegurarse de que sean eficaces
  • asegurar la disponibilidad de recursos
  • realizar el seguimiento y medición
  • Implantar acciones necesarias

27
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1 Generalidades
  • La documentación del SGC debe incluir
  • política de calidad
  • manual de calidad
  • procedimientos documentados (PD) requeridos
  • documentos requeridos por la organización
  • registros de calidad
  • procedimiento establecido, documentado,
    implantado y mantenido

28
4.2.2 Manual de la calidad
  • La organización debe preparar y mantener un
    manual de calidad controlado que incluya
  • alcance del SGC
  • procedimientos documentados o su referencia
  • descripción de los procesos del SGC y su
    interrelación

29
4.2.3 Control de documentos
  • Los documentos requeridos por el SGC deben
    controlarse. Debe establecerse un PD para
  • aprobar los documentos
  • revisar y actualizar los documentos
  • identificar sus cambios y estado de revisión
  • disponer de los documentos en los puntos de uso
  • identificar y asegurar la legibilidad de estos
  • identificar los docuemntos de origen externo
  • prevenir el uso de documentos obsoletos

30
4.2.4 Control de los registros
  • Deben establecerse y mantenerse los registros de
    calidad para proporcionar evidencia objetiva,
    asimismo, se debe establecer un PD para definir
    los controles necesarios para
  • identificación
  • legibilidad
  • almacenamiento
  • protección
  • recuperación
  • tiempo de retención
  • disposición

31
4. Sistema de gestión de calidad
5. Responsabilidad de la dirección
6. Gestión de los recursos
7. Realización del producto
8. Medición, análisis y mejora
32
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
  • La alta dirección debe proporcionar evidencia de
    su compromiso ante el SGC mediante
  • comunicar la importancia del cumplimiento de los
    requisitos
  • establecer la política de la calidad
  • establecer los objetivos de la calidad
  • realizar las revisiones por la dirección
  • asegurar la disponibilidad de los recursos

33
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
  • La alta dirección debe asegurar que los
    requisitos del cliente se determinan y cumplen
    con el propósito de aumentar la satisfacción del
    cliente.

34
5.3 POLÍTICA DE CALIDAD
  • La alta dirección debe asegurarse que la política
    de calidad
  • es adecuada al propósito de la organización
  • incluye un compromiso de cumplimiento de
    requisitos y mejora de la eficacia del SGC
  • es un marco de referencia para los objetivos
  • es comunicada y entendida
  • es revisada para su continua adecuación

35
5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.1 Objetivos de la calidad
  • La alta dirección debe asegurarse de que los
    objetivos de la calidad (medibles y coherentes
    con la política) y los necesarios para cumplir
    con los requisitos, se establecen en funciones y
    nieveles dentro de la organización.

36
5.4.2 Planificación del SGC
  • La alta dirección debe asegurarse de que
  • la planificación se realiza con el fin de
    satisfacer los requisitos de 4.1 y los objetivos
  • se mantiene la integridad del SGC ante cambios
    en éste

PLAN ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD
37
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
  • La alta dirección debe asegurarse de que las
    responsabilidades están definidas y son
    comunicadas dentro de la organización.

5.5.2 Representante de la dirección
El representante de la dirección, con
independencia de otras responsabilidades debe
tener la responsabilidad y autoridad para
establecer, implementar y mantener los procesos,
informar a la alta dirección y promover la toma
de conciencia
38
5.5.3 Comunicación interna
  • La alta dirección debe asegurarse de que se
    establecen los procesos de comunicación
    apropiados considerando la eficacia del SGC.

39
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
5.6.1 Generalidades
  • La alta dirección debe revisar planificadamente,
    el SGC en cuanto a su conveniencia, adecuación y
    eficacia, incluyendo la evaluación de
    oportunidades de mejora y la necesidad de
    efectuar cambios, incluyendo política y
    objetivos.
  • Deben mantenerse registros

40
5.6.2 Información para la revisión
  • La información de entrada debe incluir
  • resultados de auditorías
  • retroalimentación del cliente
  • desempeño de los procesos y producto
  • estado de acciones correctivas y preventivas
  • seguimiento de revisiones previas
  • cambios que podrían afectar al SGC
  • recomendaciones para la mejora

41
5.6.3 Resultados de la revisión
  • Los resultados de la revisión deben incluir
    decisiones y acciones relacionadas con
  • la mejora de la eficacia del SCG y sus procesos
  • la mejora del producto en relación a los
    requisitos del cliente
  • las necesidades de recursos.

42
4. Sistema de gestión de calidad
5. Responsabilidad de la dirección
6. Gestión de los recursos
7. Realización del producto
8. Medición, análisis y mejora
43
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS
  • La organización debe determinar y proporcionar
    los recursos para
  • implementar y mantener el SGC y mejorarlo
  • aumentar la satisfacción del cliente

6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 Generalidades
El personal que afecte la calidad debe ser
competente con base en eduación, formación,
habilidades y experiencia apropiadas.
44
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
  • La organización debe
  • determinar la competencia para el personal
  • proporcionar formación
  • evaluar la eficacia de las acciones tomadas
  • asegurar la consciencia de la pertinencia e
    importancia del personal, así como del logro de
    los objetivos
  • mantener los registros apropiados

45
6.3 INFRAESTRUCTURA
  • La organización debe determinar, proporcionar y
    mantener la infraestructura para lograr la
    conformidad con los requisitos. Ésta incluye
  • edificios, espacios y servicios asociados
  • equipo para los procesos
  • servicios de apoyo

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
La organización debe determinar y gestionar el
ambiente de trabajo para cumplir los requisitos
46
4. Sistema de gestión de calidad
5. Responsabilidad de la dirección
6. Gestión de los recursos
7. Realización del producto
8. Medición, análisis y mejora
47
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
  • La organización debe planificar y desarrollar los
    procesos necesarios para la realización del
    producto, en concordancia con los requisitos de
    los otros procesos del SGC, determinando
  • los objetivos de la calidad y requisitos para el
    producto
  • la necesidad de establecer procesos, documentos
    y proporcionar recursos
  • las actividades requeridas relativas al examen
  • los registros necesarios
  • plan de calidad (procedimientos y recursos)

48
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 Determinación de los requisitos
relacionados con el producto
  • La organización debe determinar
  • los requisitos especificados por el cliente
  • los requisitos necesarios no establecidos por el
    cliente
  • los requisitos legales y reglamentarios
  • cualquier requisito adicional

49
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con
el producto
  • La organización debe revisar los requisitos del
    producto antes de comprometerse, y asegurarse de
    que
  • están definidos los requisitos para el producto
  • no hay diferencias entre el contrato y lo previo
  • hay la capacidad de cumplir con los requisitos
  • Asimismo la organización debe
  • conservar los registros
  • confirmar los requisitos antes de la aceptación
  • modificar la documentación cuando se realicen
    cambios, así como notificar al personal

50
7.2.3 Comunicación con el cliente
  • La organización debe determinar e implementar
    disposiciones eficaces de comunicación con el
    cliente relativas a
  • información sobre el producto
  • consultas, contratos o atención a pedidos
  • retreoalimentación del cliente (incluyendo
    quejas)

51
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
  • La organización debe planificar el diseño y
    desarrollo del producto, determinando
  • las etapas
  • la revisión, verificación y validación
  • las responsabilidades y autoridades
  • Se deben gestionar las interfaces para asegurar
    una comunicación eficaz y una clara asignación de
    responsabilidades.
  • Los resultados se deben actualizar.

52
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y
desarrollo
  • La organización debe determinar los elementos de
    entrada relacionados con los requisitos y
    mantenerse registros
  • requisitos funcionales y de desempeño
  • requisitos legales y reglamentarios
  • información de diseños previos
  • cualquier otro requisito
  • Estos requisitos deben ser completos, sin
    contradicciones y revisados para su adecuación.

53
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
  • Los resultados deben ser verificables y se deben
    aprobar, así como también deben
  • cumplir los requisitos de los elementos de
    entrada
  • proporcionar información apropiada para la
    compra, producción y prestación del servicio
  • contener criterios de aceptación o su
    referencia
  • especificar características esenciales del
    producto

54
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
  • Se deben realizar revisiones sistemáticas
  • evaluando la capacidad de los resultados para
    cumplir los requisitos
  • identificando los problemas y proponiendo las
    acciones necesarias
  • Deben participar representantes de todas las
    etapas y mantenerse los registros.

55
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
  • Se debe realizar la verificación para asegurarse
    del cumplimiento de los requisitos. Se deben
    mantener registros.

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
Se debe realizar la validación para asegurarse
del cumplimiento de los requisitos para su
aplicación especificada o uso previsto antes de
la entrega o implementación. Se deben mantener
registros.
56
7.3.7 Control de cambios del diseño y desarrollo
  • Los cambios se deben identificar y mantener
    registros, asimismo, se deben revisar, verificar
    y validar antes de su implementación, incluyendo
    su efecto.

57
7.4 COMPRAS
7.4.1 Proceso de compras
  • La organización debe asegurarse de que el
    producto comprado cumple los requisitos,
    atendiendo al impacto que éste tiene en el
    producto final.
  • Se deben evaluar y seleccionar los proveedores
    que tengan capacidad de cumplir con los
    requisitos, según criterios establecidos. Se
    deben mantener registros.

58
7.4.2 Información de las compras
  • Ésta debe describir el producto a comprar,
    incluyendo los requisitos de
  • aprobación
  • la calificación del personal
  • del SGC

7.4.3 Verificación de los productos comprados
Se debe establecer e implementar la inspección u
otras actividades para asegurarse del
cumplimiento con los requisitos y se deben
especificar las disposiciones de verificación y
método de liberación en instalaciones del
proveedor.
59
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.1 Control de la producción y prestación del
servicio
  • Se debe planificar y llevar a cabo la producción
    y prestación del servicio bajo condiciones
    controladas que incluyen
  • información con características del producto
  • instrucciones de trabajo
  • uso de equipo apropiado
  • dispositivos de seguimiento y medición
  • seguimiento y medición
  • actividades de liberación, entrega y posteriores

60
7.5.2 Validación de los procesos de la
producción y prestación del servicio
  • Se deben validar los procesos donde los productos
    resultantes no puedan verificarse mediante el
    seguimiento y medición, o que sus deficiencias se
    hagan aparentes, ya estando en uso. La validación
    debe demostrar la capacidad para alcanzar
    resultados. Se deben definir
  • los criterios para los procesos
  • la aprobación de equipos y de personal
  • el uso de métodos y procedimientos
  • los requisitos de los registros
  • la revalidación

61
7.5.3 Identificación y trazabilidad
  • Se debe identificar el producto por medios
    adecuado durante su realización, identificando su
    estado respecto a los requisitos de seguimiento y
    medición.
  • Si la trazabilidad es requisito, se debe
    controlar y registrar la identificación única del
    producto.

62
7.5.4 Propiedad del cliente
  • Se deben de identificar, verificar, proteger y
    salvaguardar los bienes del cliente mientras
    estén bajo control de la organización.
  • Cualquier bien que se pierda, deteriore o se
    considere inadecuado, se debe registrar y
    comunicar al cliente.

63
7.5.5 Preservación del producto
  • Se debe preservar la conformidad del producto y
    de sus partes constitutivas durante el proceso
    interno y la entrega al destino previsto,
    incluyendo la identificación, manipulación,
    embalaje, almacenamiento y protección.

64
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN
  • Se debe determinar el seguimiento y la medición a
    realizar y sus dispositivos para evidenciar la
    conformidad con los requisitos. Se deben
    establecer procesos para asegurar su realización.
  • Cuando sea necesario, el equipo de medición debe
  • calibrarse o verificarse a intervalos
    especificados ante patrones de medición trazables
    (nacionales o internacionales) o contra una base
    registrada.

65
7. 6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO
Y MEDICIÓN
  • ajustarse o reajustarse
  • identificar su estado de calibración
  • protegerse contra ajustes que pudiesen invalidar
    los resultados
  • protegerse contra daños y deterioro
  • Si se detecta una no conformidad en el equipo,
    deben validarse las mediciones anteriores, así
    como tomar acciones apropiadas. Se deben mantener
    registros.
  • Cuando se utilizen programas informáticos, se
    debe confirmar su capacidad siempre que sea
    necesario.
  • ISO 10012-2

66
4. Sistema de gestión de calidad
5. Responsabilidad de la dirección
6. Gestión de los recursos
7. Realización del producto
8. Medición, análisis y mejora
67
8.1 GENERALIDADES
  • Se deben planificar e implementar los procesos de
    seguimiento, medición y análisis necesarios para
  • demostrar la conformidad del producto
  • asegurarse de la conformidad del SGC
  • mejorar continuamente su eficacia

68
8.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.2.1 Satisfacción del cliente
  • Se debe realizar el seguimiento de la información
    relativa a la percepción del cliente respecto a
    la calidad del producto como una de las medidas
    del desempeño del SGC.
  • Deben estar definidos los métodos para obtener y
    utilizar dicha información.

69
8.2.2 Auditoría interna
  • Se deben llevar a cabo auditorías internas a
    intervalos planificados para determinar si el
    SGC
  • es conforme con las disposiciones planificadas,
    con los requisitos de la norma y con los
    requisitos del SGC establecidos
  • se ha implementado y mantenido eficazmente
  • El programa de auditorías se debe planificar
    considerando el estado e importancia de los
    procesos y áreas, así como resultados previos.

70
8.2.2 Auditoría interna
  • Se deben definir criterios, alcance, frecuencia y
    metodología. Se debe asegurar la objetividad e
    imparcialidad del proceso. Los auditores no deben
    auditar su trabajo.
  • Debe establecerse un PD para definir
    responsabilidades y requisitos para planificación
    y realización de auditorías, para informar
    resultados y para mantener registros.
  • Se deben tomar acciones sin demora para eliminar
    no conformidades y sus causas. El seguimiento
    debe incluir la verificación de las acciones
    tomadas y el informe de resultados.

71
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
  • Se deben aplicar métodos apropiados para el
    seguimiento y medición de los procesos del SGC,
    para demostrar su capacidad de alcanzar
    resultados. Cuando no se alcancen los resultados
    , se deben llevar a cabo correcciones y acciones
    correctivas para asegurar la conformidad del
    producto.

72
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
  • Se deben medir y hacer un seguimiento a las
    características del producto para verificar que
    se cumplan sus requisitos en las etapas
    apropiadas de acuerdo a disposiciones
    planificadas.
  • Debe mantenerse evidencia de la conformidad con
    los criterios de aceptación, así como el
    responsable de la liberación del producto.
  • El producto no debe liberarse hasta que se hayan
    completado satisfactoriamente las disposiciones,
    a menos que lo autorize una autoridad pertinente,
    o en su caso, el cliente.

73
8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
  • Se debe asegurar que el producto no conforme se
    identifica y controla para prevenir su uso o
    entrega no intencional, estableciendo los
    controles, las responsabilidades y autoridades
    relacionadas con su tratamiento en un PD.
  • El producto no conforme se puede tratar
  • tomando acciones para eliminar la no conformidad
    detectada
  • autorizando su uso, liberación o aceptación bajo
    concesión por una autoridad pertinente, o en su
    caso, por el cliente

74
8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
  • Tomando acciones para impedir su uso o
    aplicación originalmente previsto.
  • Se deben mantener registros de las no
    conformidades y de las acciones derivadas.
  • Cuando se detecta un producto no conforme, éste
    se debe someter a una nueva verificación.
  • Cuando se detecta un producto no conforme después
    de la entrega o durante su uso, se deben de tomar
    las acciones apropiadas respecto a efectos o
    efectos potenciales de la no conformidad.

75
8.4 ANÁLISIS DE DATOS
  • Se deben determinar, recopilar y analizar los
    datos apropiados para demostrar la idoneidad y
    eficacia del SGC y para evaluar las oportunidades
    de mejora continua, incluyendo los resultados del
    seguimiento y medición y cualquier otra fuente,
    que proporcionen información sobre
  • la satisfacción del cliente
  • la conformidad con los requisitos del producto
  • las características y tendencias de procesos y
    productos, incluyendo acciones preventivas
  • los proveedores

76
8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora continua
  • Se debe mejorar continuamente la eficacia del SGC
    mediante el uso de
  • la política de calidad
  • los objetivos de la calidad
  • los resultados de las auditorías
  • el análisis de datos
  • las acciones correctivas y preventivas
  • la revisión por la dirección.

77
8.5.2 Acción correctiva
  • Se deben tomar acciones correctivas apropiadas a
    la no conformidad detectada, para prevenir que
    vuelvan a ocurrir. Se debe estalecer un PD para
    definir los requisitos para
  • revisar las no conformidades
  • determinar sus causas
  • evaluar la necesidad de tomar acciones prevenir
    su recurrencia
  • determinar e implantar las aciones necesarias
  • registrar los resultados de las acciones
  • revisar las acciones tomadas

78
8.5.3 Acción preventiva
  • Se deben determinar acciones para eliminar las
    causas de no conformidades potenciales,
    apropiadas a los efectos de sus efectos
    potenciales. Se debe establecer un PD para
    definir los requisitos para
  • determinar las no conformidades potenciales y
    sus causas
  • evaluar la necesidad de actuar para prevenir su
    ocurrencia
  • determinar e implantar acciones pertinentes
  • revisar las acciones preventivas tomadas
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